目 錄
第一部分 清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(部門名稱)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(部門名稱)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(部門名稱)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(部門名稱)概況
(一)部門主要職責(zé)
(一)1、開展學(xué)術(shù)交流,評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文;2、弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識;3、開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動,提高全民族科學(xué)文化素質(zhì);4、表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,舉薦人才;5、開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作;6、舉辦符合科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益事業(yè);7、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。
(二)1、參與擬訂清城區(qū)信息化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并實施;2、承擔(dān)全區(qū)電子政務(wù)平臺及各類電子政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù);3、做好清城區(qū)人民政府門戶網(wǎng)絡(luò)站及各類專業(yè)網(wǎng)站、區(qū)直各單位、各街(鎮(zhèn))子網(wǎng)站群的建設(shè)及技術(shù)支撐;4、政府投資或公共資源投資建設(shè)的信息化系統(tǒng)項目的審核工作;5、政府基礎(chǔ)信息共亨資源、共亨機(jī)制的建立,推進(jìn)面向社會信息網(wǎng)絡(luò)的資源共亨和互聯(lián)互通;組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)和保障信息安全;6、引導(dǎo)清城區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)無線城市、數(shù)字城市建設(shè),推動本地區(qū)農(nóng)村信息化、電子商務(wù)發(fā)展,推進(jìn)信息行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技研發(fā)工作,指導(dǎo)信息技術(shù)系統(tǒng)的推廣應(yīng)用等。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)按照部門決算編報要求,納入我單位2016年部門決算編報范圍的單位共1個,包括本級1個預(yù)算單位,本部門沒有下屬單位。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):設(shè)一個綜合辦公室和一個綜合信息中心。
(二)人員構(gòu)成情況:2016年在職人員14人,在編人員9人,技術(shù)類聘員2人,后勤服務(wù)類聘員1人,購買服務(wù)人員2人。
第二部分 清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(部門名稱)2016年部門決算表
第三部分 清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(部門名稱)2016年部門決算情況說明
一、2016年年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
本單位2016年度總收入670.90萬元,其中本年收入670.90萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入669.9萬元,比上年決算數(shù)增加157.31萬元,增長31%。主要原因:承擔(dān)全區(qū)性信息化項目,財政追加撥款收入增多。
2.其他收入1萬元,比上年決算數(shù)減少2 萬元,下降50%。主要原因:上級單位撥款經(jīng)費(fèi)減少。
(二)年度支出總體情況
本單位2016年度總支出814.22萬元,其中本年支出814.22萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出29.18萬元,主要用于:效能獎、2015年帶薪休假補(bǔ)貼、2015年優(yōu)秀考核獎金,比上年決算數(shù)增加26.95萬元,主要原因是:發(fā)放效能獎和帶薪休假。
2.科學(xué)技術(shù)(類)支出522.72萬元,主要用于:科普經(jīng)費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常設(shè)備維護(hù)費(fèi)、“農(nóng)村”三資平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)、光纖年租、互聯(lián)網(wǎng)年租等。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.00萬元,主要用于:社會保障繳費(fèi)。
4.農(nóng)林水支出82.88萬元,主要用于:移動辦公用戶費(fèi)。
5.資源勘探信息等支出137.03萬元,主要用于:清城區(qū)農(nóng)村信息化建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。
6.住房保障支出39.40萬元,主要用于:住房公積金和住房改革補(bǔ)貼。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
本單位2016年度財政撥款收入合計669.9萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入669.9萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加184.01萬元,增長38%;主要原因是:增加專項項目和經(jīng)費(fèi)。
(二)2016年度財政撥款支出說明
本單位2016年度財政撥款支出合計813.22萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出813.22萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加327 .33萬元,增長67%;主要原因是:增加專項項目和經(jīng)費(fèi)。
分功能科目看,1.一般公共服務(wù)(類)29.18萬元,主要用于:效能獎、2015年帶薪休假補(bǔ)貼、2015年優(yōu)秀考核獎金;2.科學(xué)技術(shù)(類)522.72萬元,主要用于:科普經(jīng)費(fèi)、政務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常設(shè)備維護(hù)費(fèi)、“農(nóng)村”三資平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)、光纖年租、互聯(lián)網(wǎng)年租等;3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.00萬元,主要用于社會保障繳費(fèi);4.農(nóng)林水82.88萬元,主要用于:移動辦公用戶費(fèi); 5.資源勘探信息等支出137.03萬元,主要用于:清城區(qū)農(nóng)村信息化建設(shè)項目經(jīng)費(fèi);6.住房保障支出39.40萬元,主要用于住房公積金和住房改革補(bǔ)貼。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
本單位年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.65萬元,完成預(yù)算8萬元的46%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0萬元,完成預(yù)算0萬元的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.7萬元,完成預(yù)算3萬元的90%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬元,完成預(yù)算5萬元的19%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.09萬元,降低75 %。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.2萬元,降低79%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.89萬元,降低48%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,我單位無因公出國(境)開支;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.7萬元,占33.75 %;公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元,占11.88%。具體情況如下:
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.7萬元,2016年本單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研、扶貧及宣傳科普。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年主要發(fā)生國內(nèi)接待12次,接待人數(shù)共120人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.4萬元,比上年增加2.77萬元,增長7.18%。主要原因是:人員增加,辦公業(yè)務(wù)增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額29.94萬元,主要政府采購貨物支出29.94萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于下鄉(xiāng)調(diào)研和扶貧)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛(科普大逢車)(用于宣傳科普);我單位無價值50萬元以上通用設(shè)備,無單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。主要是一級項目1個,自評覆蓋率達(dá)到98%。
組織對“科普經(jīng)費(fèi)”項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出70萬元。從評價情況來看,科普經(jīng)費(fèi)項目支出績效情況理想,達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。經(jīng)審計,科普經(jīng)費(fèi)設(shè)置總目標(biāo)為:以重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動帶動全民科學(xué)素質(zhì)的整體提高;分目標(biāo)按“青少年科普工作”、“農(nóng)村黨員培訓(xùn)工作及‘三下鄉(xiāng)’活動”、“社區(qū)科普大學(xué)工作”、“示范基地建設(shè)、推選科普帶頭人”五個內(nèi)容分別設(shè)置。項目目標(biāo)設(shè)置明確、合理,且有進(jìn)行細(xì)分和量化。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果:我部門在部門決算中無增加項目績效評價結(jié)果。
3.重點(diǎn)項目績效評價報告:經(jīng)對項目決策、資金安排和使用、組織實施情況、績效目標(biāo)及完成情況的綜合分析評價,“科普經(jīng)費(fèi)(據(jù)實列支)”項目績效評價綜合得分90.5分,績效評價結(jié)果為優(yōu)。
4. 我部門沒有主要的民生項目支出和重點(diǎn)支出項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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